发布时间:2019-05-24浏览:1133 次
第一部分 2018年财务决算
一、预算执行和收入、支出完成情况
2018年实际完成收入总额18540万元,其中:医疗收入13282万元、其他收入897万元、财政补助收入4361万元,2018年总体收入预算执行率89.65%;2018年实际发生支出总额19771万元,其中:医疗业务成本11131万元、管理费用5209万元、其他支出306万元、财政项目补助支出3125万元,2018年总体支出预算执行率89.27%,具体情况如下表所示:
二、主要业务指标完成情况
2018年完成门急诊人数220696人次,比上年增加1806人次,增长0.83%;出院人次13530人次,比上年增加1288人次,增长10.52%;分娩人次2469人次,比上年增加289人次,大中型手术4332台次,比上年增加368台次。具体指标如下表所示:
第二部分 2019年财务预算(草案)
2019年是医院顺利实现整体搬迁后的第一年,一切都已逐步步入正轨,也是医院真正扬帆起航、实现跨越发展的起势之年,预算编制根据《株洲市市直公立医院预算管理办法》、医院总体发展规划和年度业务计划的要求,结合我院实际情况,严格按照以收定支,量入为出,不编赤字预算的原则,制定我院2019年财务预算方案。
1、2019年计划开放床位260张,与上年持平;病床使用率为95%;完成门诊人数26万人次,比上年增加39304人次,增长率17.81%;出院人数17657人次,比上年度增加4127人次,增长30.5%;分娩人次3300,比上年增加831人次,大中型手术台次5800,比上年增加1468台;全市孕产妇死亡率目标值控制在13/10万,5岁以下儿童死亡率控制在7‰以下;同时将进一步加强医疗费用的控制。主要业务指标如下表:
2、2019年计划完成总收入23259万元,其中,医疗收入17851万元,其他收入290万元;上级财政部门根据计划统筹拨付的资金原则上参照上年水平,即财政基本补助收入1846万元(含社保拨付养老金1037万元),财政项目补助收入3272万元(其中基建资金2731万元)。
总支出23250万元,其中:人员经费支出11801万元;卫生材料支出1750万元;药品支出3200万元;固定资产折旧867万元,无形资产摊销3万元,提取医疗风险基金54万元;其他费用和支出2303万元,财政项目补助支出3272万元(其中基建项目支出2731万元)。具体如下表:
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